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  • 我国企业内部控制审计和财务报表审计整合探析
  • 公允价值计量对审计收费的影响
  • 对公路工程经济管理与审计控制的探讨
  • 论内部审计增值作用的体现
  • 计算机环境下审计风险的特征与对策研究
  • 我国上市企业整合审计研究
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  • 试论会计审计风险及其防范
  • 审计风险防范与监管探讨
  • 试论经济责任审计中存在的问题及对策
  • 探析我国审计制度的构建与创新
  • 现代企业制度下的内部审计
  • 浅谈大数据审计的特点及实现
  • 房地产开发企业账外资金审计若干问题的探讨
  • 浅析对医用耗材采购管理的内部审计
  • 论我国开展政府绩效审计的问题及对策
  • 公允价值计量下审计质量的作用研究
  • 大型国有企业集团加强内部控制与内部审计建设研究
  • 国有森林资源审计刍议
  • 受托责任观视角下的科研经费审计创新杨
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